为认真贯彻落实国家审计署、省国资委、集团及公司关于内部审计工作的要求,根据2024年度内部审计工作计划,7月18日上午,公司组织召开审计小组会议,对27家二级单位的“2023年度效益审计报告(征求意见稿)”的主要内容及各单位对审计报告初稿的反馈意见进行了审核。公司党委书记、董事长龚湘军出席并讲话。公司党委副书记、副董事长、总经理刘建伟,公司领导江貌、任全、李运武参加会议。
会上,龚湘军强调,审计工作既是十分严肃的政治任务,也是矫正落实偏差、提升治理水平、强化自身建设的重要契机。审计人员不仅要严格依法依规进行审计工作,更要坚决有力地抓好审计反馈问题整改工作,进一步提升审计监督的严肃性和权威性。同时,年度效益审计报告是对二级单位的综合评价,要将效益审计结果作为公司二级单位干部任职、考核的重要依据。针对二级单位年度效益审计报告中反映的机构运行、经济行为方面的问题,公司将严格按照相关法律法规及公司制度进行处理。
公司审计部从1月开始,启动司属27家二级单位2023年效益情况审计督查。为确保此次审计工作顺利开展,公司审计部高度重视、充分准备,详细部署审计工作方案,多方统筹协调人力资源,全力保障年度效益审计工作有条不紊进行。在长达半年的审计过程中,公司审计部按照工作分工,将审计人员对接、审前资料准备、审中业务协调、审后资料完善等工作逐项分解,使任务具体到日、责任落实到人,确保各个工作节点的后续反馈顺利闭环。同时,为保障审计工作按计划推进 ,审计部员工各司其职,实时跟踪进展,定时碰头推进,及时沟通协调,全时保证质量。
公司审计部、战略发展部、财务管理部有关人员参加会议。
来源:王中王精准中特
作者:潘茜
编辑:郭曦